占全部
計畫%
本 年 度
金    額
截至本年
度累計數
金    額
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
第     頁
1
計畫名稱
單位:新臺幣元
預                  算                  數
全    部    計    畫
金     額
目標能量
進度起
訖年月
以前年度
保 留 數
占全部
計畫%
金     額
可    用    預    算    數
截至本年度累計數
決          算          數
未達成或超預算之原因
調  整  數
合    計
本 年 度
預 算 數
本年度奉准
先行辦理數
截至本年
度累計決
算數佔累
計預算數
   %
國立臺南護理專科學校校務基金
中華民國101年度
本年度
金額占
可用預
算數%
一般建築及設備
計畫
257,049,062
205,233,954
0
205,233,954
79.84
79.84
0
257,049,062
256,949,000
100,062
房屋及建築
246,000,000
194,207,470
0
194,207,470
78.95
78.95
101.01
101.12
1.本年度原法定預算數2億9,500萬元,因「綜合教學暨實習大樓」及「學
生宿舍暨活動中心」新建工程進度超前,奉行政院同意於100年度先行辦
理4,900萬元。
2.落後主要因為4~8月受梅雨鋒面、颱風及午後雷陣雨影響,二棟大樓部
份承商多日無法施作;另因現場施工動線不佳,又逢雨季,地下室結構體
部分趕工成效有限。
0
246,000,000
246,000,000
0
 房屋及建築
246,000,000
0
0
0
0.00
0.00
101.01
101.12
0
246,000,000
246,000,000
0
 未完工程‑房屋
及建築
0
194,207,470
0
194,207,470
101.01
101.12
係「綜合教學暨實習大樓」及「學生宿舍暨活動中心」等工程。
0
0
0
0
機械及設備
6,343,617
6,321,039
0
6,321,039
99.64
99.64
101.01
101.12
‑652,093
6,343,617
6,935,000
60,710
 機械及設備
6,343,617
6,321,039
0
6,321,039
99.64
99.64
101.01
101.12
1.配合實際需要流出至什項設備65萬2,093元。
2.國科會補助計畫增置6萬0,710元,依本校收支管理要點規定簽奉核准,
並經校務基金管理委員會同意先行辦理。
‑652,093
6,343,617
6,935,000
60,710
交通及運輸設備
141,449
141,449
0
141,449
100.00
100.00
101.01
101.12
‑43,551
141,449
185,000
0
 交通及運輸設
141,449
141,449
0
141,449
100.00
100.00
101.01
101.12
配合實際需要流出至什項設備4萬3,551元。
‑43,551
141,449
185,000
0
什項設備
4,563,996
4,563,996
0
4,563,996
100.00
100.00
101.01
101.12
695,644
4,563,996
3,829,000
39,352
 什項設備
4,563,996
4,563,996
0
4,563,996
100.00
100.00
101.01
101.12
1.配合實際需要由機械及設備流入至65萬2,093元、由交通及運輸設備流
入4萬3,551元。
2.國科會補助計畫增置3萬9,352元,依本校收支管理要點規定簽奉核准,
並經校務基金管理委員會同意先行辦理。
695,644
4,563,996
3,829,000
39,352
257,049,062
205,233,954
0
205,233,954
79.84
79.84
合    計
0
257,049,062
256,949,000
100,062