占全部
計畫%
本 年 度
金    額
截至本年
度累計數
金    額
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
第     頁
1
計畫名稱
單位:新臺幣元
預                  算                  數
全    部    計    畫
金     額
目標能量
進度起
訖年月
以前年度
保 留 數
占全部
計畫%
金     額
可    用    預    算    數
截至本年度累計數
決          算          數
未達成或超預算之原因
調  整  數
合    計
本 年 度
預 算 數
本年度奉准
先行辦理數
截至本年
度累計決
算數佔累
計預算數
   %
國立臺南護理專科學校校務基金
中華民國100年度
本年度
金額占
可用預
算數%
一般建築及設備
計畫
69,655,263
68,842,905
7,526,136
68,842,905
98.83
98.83
0
69,655,263
13,080,000
49,049,127
房屋及建築
56,526,136
56,359,917
7,526,136
56,359,917
99.71
99.71
100.01
100.11
0
56,526,136
0
49,000,000
 房屋及建築
56,526,136
0
7,526,136
0
0.00
0.00
100.01
100.12
「綜合教學暨實習大樓」及「學生宿舍暨活動中心」新建工程,奉行政院
100年11月18日院授教字第1000196738號函同意於本年度先行辦理101年度
預算4,900萬元。
0
56,526,136
0
49,000,000
 未完工程‑房屋
及建築
0
56,359,917
0
56,359,917
100.01
100.12
含「圖資大樓增建工程」工程款等735萬9,917元、「綜合教學暨實習大樓
」及「學生宿舍暨活動中心」工程款等4,900萬元。
0
0
0
0
機械及設備
8,189,000
8,172,309
0
8,172,309
99.80
99.80
100.01
100.12
0
8,189,000
8,189,000
0
 機械及設備
8,189,000
8,172,309
0
8,172,309
99.80
99.80
100.01
100.12
0
8,189,000
8,189,000
0
交通及運輸設備
79,495
79,495
0
79,495
100.00
100.00
100.01
100.12
79,495
79,495
0
0
 交通及運輸設
79,495
79,495
0
79,495
100.00
100.00
100.01
100.12
配合實際需要由什項設備流入7萬9,495元。
79,495
79,495
0
0
什項設備
4,860,632
4,231,184
0
4,231,184
87.05
87.05
100.01
100.12
1.配合實際需要流出至交通及運輸設備7萬9,495元。
2.國科會補助計畫增置4萬9,127元,係依本校收支管理規定簽奉核准先行
辦理。
‑79,495
4,860,632
4,891,000
49,127
 什項設備
4,860,632
4,231,184
0
4,231,184
87.05
87.05
100.01
100.12
1.配合實際需要流出至交通及運輸設備7萬9,495元。
2.國科會補助計畫增置4萬9,127元,係依本校收支管理規定簽奉核准先行
辦理。
‑79,495
4,860,632
4,891,000
49,127
69,655,263
68,842,905
7,526,136
68,842,905
98.83
98.83
合    計
0
69,655,263
13,080,000
49,049,127